平成21年度予算概要

2009年3月20日 登録

平成21年度予算概要

市では、「調布市基本計画」に位置付けた「5つの重点的な取組」をはじめ、市民福祉の向上を図る諸施策を着実に推進するとともに、現下の経済状況への対応として、市民生活支援、経済対策などの緊急対応を講じた平成21年度の予算を編成しました。一般会計予算は、基本計画における5つの重点的な取組の着実な推進を図るとともに、中・長期的な行政経営の視点から予算を編成した結果、総額は739億3,000万円となり、前年度と比較して2億1,000万円、0.3%の減となっています。

平成21年度予算は、平成21年第1回調布市議会定例会での議決により確定しました。 

平成21年度 予算編成方針

  • 事務事業評価との連動による全835事務事業の総点検(棚卸し)
  • 財政構造の改善と健全性の維持向上
  • 中長期的な行政需要を見据えた財政基盤の強化
    (注)これらを基本姿勢として、平成21年度予算編成に当たりました。

平成21年度 市政経営の緊急対応

  1. 市民生活支援、経済対策などの緊急対応
  2. 平成21年度減収影響への対処

(注)平成21年度予算の詳細をご覧になりたい方は、当コンテンツ最下段の「平成21年度 市政経営の概要(予算参考資料)」をご覧ください。

平成21年度 会計別予算額(万円未満四捨五入) 

決算別予算表
会計 21年度 対前年度増減額 増減率
一般会計 739億3,000万円 -2億1,000万円 -0.3%
特別会計課(AからG合計) 400億4,448万円 -42億918万円 -9.5%
A国民健康保険事業 201億3,679万円 5億9,967万円 3.1%
B老人保健 2,849万円 -17億1,018万円 -98.4%
C用地 15億5,368万円 -2億9,810万円 -16.1%
D下水道事業 40億1,538万円 -8億7,671万円 -17.9%
E介護保険事業 93億7,230万円 4,172万円 0.4%
F受託水道事業 16億9,010万円 -19億9,860万円 -54.2%
G後期高齢者事業 32億4,772万円 3,302万円 1.0%
一般・特別会計合計 1,139億7,448万円 -44億1,918万円 -3.7%

(注)後期高齢者医療特別会計は、医療制度改革に伴い平成20年度から新設した特別会計です。 それに伴い、老人保健特別会計は大幅に縮小した規模となっています。

一般会計歳入・歳出予算の状況

一般会計歳入予算額(単位・百万円)
区分 21年度 20年度 増減額 構成比 増減率
  歳入 73,930 74,140 -210 100.0 -0.3
5 市税 42,811  43,355 -544 57.9 -1.3
10 地方譲渡税 374 426 -52 0.5 -12.2
15 利子割交付金 322 564 -242 0.4 -42.9
16 配当割交付金 110 300 -190 0.1 -63.3
17 株式等譲渡所得割交付金 43 180 -137 0.1 -76.0
18  地方消費税交付金 2,435 2,297 138 3.3 6.0
20 ゴルフ場利用税交付金 12 11 1 0.0 2.7
30 自動車取得税交付金 293 502 -209 0.4 -41.6
33  地方特例交付金 575 534 41 0.8 7.6
35 地方交付税 45 45 0

0.1

0.0
40 交通安全対策特別交付金 39 38 1 0.1 0.8
45 分担金及び負担金 1,364 1,290 74 1.8 5.7
50 使用料及び手数料 2,758 2,712 37 3.7 1.4
55 国庫支出金 6,868 6,248 620 9.3 9.9
60 都支出金 7,095 6,902 193 9.6 2.8
65 財産収入 218  350 -132 0.3 -37.7
70 寄付金 0,002 0,002 0 0.0 0.0
75 繰入金 2,590 2,547 43 3.5 1.7
80 繰越金 500 500 0 0.7 0.0
85 諸収入 1,056

 486

570 1.4 117.2
90 市債 4,422 4,844 -422 0.6 -8.7

 

一般会計歳出予算額(単位・百万円)
 款 区分 21年度 20年度 増減額 構成比 増減率
  歳出 73,930 74,140 -210 100.0 -0.3
5 議会費 438 445  -7 0.6 -1.6
10 総務費

9,821

10,205 -384 13.3 -3.8
15 民生費 28,841 27,877 964 39.0 3.5
20 衛生費 9,038 7,330 1,708 12.2 23.3
25 労働費 77 80 -3 0.1 -4.9
30 農業費 97 89 8 0.1 9.0
35 商工費 405 354 51 0.6 14.5
40 土木費 8,710 10,548 -1,838 11.8 -17.4
45 消防費 2,742 2,849 -107 3.7 -3.7
50 教育費 8,933 9,257 -324 12.1 -3.5
60 公債費 4,727 5,006  -279 6.4 -5.6
65 諸支出金 0,7 0,3 0,4 0.0 134.6
90 予備費 100 100 0 0.1 0.0

過去10か年の一般会計当初予算の推移

一般会計当初予算の推移(単位 百万円%)
区分 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
予算額 65,759

61,950

64,140 64,930 70,720 67,080 69,450 72,410 74,140 73,930
増減率 -6.9 -5.8 3.5 1.2 8.9 -5.1 3.5 4.3 2.4 -0.3

(注)平成16年度の予算額には、市債の一括借換え(55億円)の特殊要因が含まれています。これを除く対前年度増減率は0.4%となります。

一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容

平成21年度における予算総額739億3,000万円を人口218,817人(平成21年1月1日現在。外国人登録含む)で割ると市民1人当たりの予算額は337,862円になります。各支出目的別の市民1人当たりの予算額は記載の通りです(予備費などは除きます)。

  • 議会費 1,993円
    市議会の活動、運営にかかる経費です。
  • 総務費 4万4,868円
    全般的事務、徴税、住民基本台帳、選挙、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費です。
  • 民生費 13万1,800円
    障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費です。
  • 衛生費 4万1,321円
    各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費です。
  • 労働費 338円
    高齢者及び障害者雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費です。
  • 農業費 439円
    農業委員会運営、農業振興にかかる経費です。
  • 商工費 1,858円
    市内商工業及び地域資源を活用した観光振興にかかる経費です。
  • 土木費 3万9,800円
    道路整備、中心市街地の街づくり、京王線連続立体交差事業、公園整備、住宅対策にかかる経費です。
  • 消防費 1万2,535円
    都への委託消防、消防団運営、防災対策などにかかる経費です。
  • 教育費 4万814円
    義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費です。
  • 公債費 2万1,589円
    世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費です。

平成21年度予算書及び市政経営の概要(予算参考資料)は、行政資料室(市役所4階)と各図書館でご覧になれます。また、市民相談課(市役所2階)において有償頒布(平成21年度予算書と市政経営の概要のセットで2,100円)も行なっておりますのでご活用ください。

平成21年度市政経営の概要「施策と予算」

平成21年度市政経営の概要をご覧になりたい方は添付ファイル(PDFファイル)をダウンロードください。全頁ファイルは6MBになっておりますので、ご使用の端末の処理速度により、分割版をご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 財政課
電話番号:042-481-7304・7376
ファクス番号:042-485-0741

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