平成26年度予算概要

2014年4月18日 更新

平成26年度予算概要

市では、新たな基本構想に掲げたまちの将来像「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」の実現に向け、基本計画の2年目として、4つの視点による重点プロジェクト事業をはじめ、各種施策の着実な推進を図るとともに、市民の安全・安心の確保と市民生活支援への継続的な取組などにも対処する平成26年度予算を編成いたしました。

平成26年度予算は、平成26年第1回調布市議会定例会(平成26年3月26日)において、一般会計予算は修正可決、特別会計予算は原案可決され確定しました。

平成26年度 予算編成における基本姿勢

  1. 基本計画の2年目として、基本計画事業の着実な推進とともに、新たな重要課題への対応
  2. 既存事業の不断の見直しにより、厳しい財政環境にあっても、市政の第一の責務として、市民の安全・安心の確保と市民生活支援への継続的な取組
  3. あらゆる角度からの財源確保と経費縮減の取組など行財政改革を推進し、財政の弾力性低下に対処する財政構造の改善と財政基盤強化への取組

平成26年度 会計別予算額

会計別予算額
会計 26年度 対前年度増減額 増減率
一般会計 807億3634万円 36億2634万円 4.7%
特別会計(AからE合計) 431億9771万円 19億2678万円 4.7%
A国民健康保険事業 218億1492万円 5億 692万円 2.4%
B用地     5億5639万円 3億7778万円 211.5%
C下水道事業   32億6935万円 -2億6993万円

-7.6%

D介護保険事業 129億6690万円 10億8777万円 9.2%
E後期高齢者医療 45億9015万円 2億2425万円 5.1%
一般会計・特別会計合計 1239億3404万円 55億5312万円 4.7%

 

一般会計歳入・歳出予算の状況

一般会計歳入予算の状況(単位 百万円%)
  区分 26年度 25年度 増減額 構成比 増減率
  歳入 80,736 77,110 3,626 100 4,7
5 市税 42,986 42,311 674 53,2 1,6
10 地方譲与税 319 359 -40 0,4 -11,2
15 利子割交付金 277 250 27 0,4 10,8
16 配当割交付金 291 127 164 0,4 129,1
17 株式等譲渡所得割交付金 239 27 212 0,3 785,2
18 地方消費税交付金 2,886 2,260 626 3,6 27,7
20 ゴルフ場利用税交付金 8 8 0 0 0
30 自動車取得税交付金 103 220 -117 0,1 -53,2
33 地方特例交付金 150 150 0 0,2 0
35 地方交付税 30 30 0 0 0
40 交通安全対策特別交付金 27 30 -3 0 -10,0
45 分担金及び負担金 1,756 1,692 64 2,2 3,8
50 使用料及び手数料 2,323 2,306 18 2,9 0,8
55 国庫支出金 12,846 11,719 1,127 15,9 9,6
60 都支出金 9,919 9,368 551 12,3 5,9
65 財産収入 148 186 -38 0,2 -20,6
70 寄附金 0,002 0,002 0 0 0
75 繰入金 1,766 1,946 -180 2,2 -9,3
80 繰越金 500 500 0 0,6 0
85 諸収入 597 601 -4 0,7 -0,7
90 市債 3,568 3,021 547 4,4 18,1

 

一般会計歳出予算の状況(単位 百万円%)

  区分 26年度 25年度 増減額 構成比 増減率
  歳出 80,736 77,110 3,626 100 4,7
5 議会費 518 506 12 0,6 2,4
10 総務費 8,649 8,573 76 10,7 0,9
15 民生費 38,449 36,750 1,699 47,6 4,6
20 衛生費 5,105 5,140 -35 6,3 -0,7
25 労働費 63 67 -3 0,1 -4,7
30 農業費 83 80 3 0,1 4,1
35 商工費 315 340 -25 0,4 -7,3
40 土木費 11,626 9,685 1,942 14,4 20
45 消防費 2,793 2,791 1 3,5 0
50 教育費 8,628 8,701 -74 10,7 -0,8
60 公債費 4,406 4,377 29 5,5 0,7
65 諸支出金 0,302 0,212 0,09 0 42,5
90 予備費 100 100 0 0,1 0

過去10か年の一般会計当初予算の推移

一般会計当初予算の推移
区分 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予算額 670億8,000万円 694億5,000万円 724億1,000万円 741億4,000万円 739億3,000万円 766億3,000万円 771億5,000万円 761億3,000万円 771億1,000万円 807億3,634万円
増減率 -5,1% 3,5% 4,3% 2,4% -0,3% 3,7% 0,7% -1,3% 1,3% 4,7%

一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容

平成26年度における一般会計予算総額807億3633万5000円を人口223,691人(平成26年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は360,928円になります。

各支出目的別の市民1人当たりの予算額は記載の通りです(予備費などは除きます)。

  • 議会費 2,316円
    市議会の活動、運営にかかる経費です。
  • 総務費 3万8,663円
    全般的事務、徴税、住民基本台帳、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費です。
  • 民生費 17万1,886円
    障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費です。
  • 衛生費 2万2,821円
    各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費です。
  • 労働費 284円
    障害者雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費です。
  • 農業費 373円
    農業委員会運営、農業振興にかかる経費です。
  • 商工費 1,410円
    市内商工業及び地域資源を活用した観光振興にかかる経費です。
  • 土木費 5万1,976円
    道路整備、中心市街地の街づくり、京王線連続立体交差事業、公園整備、住宅対策にかかる経費です。
  • 消防費 1万2,485円
    都への委託消防、消防団運営、防災対策などにかかる経費です。
  • 教育費 3万8,569円
    義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費です。
  • 公債費 1万9,698円
    世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費
    です。

平成26年度市政経営の概要

 平成26年度市政経営の概要をご覧になりたい方は添付ファイル(PDFファイル)をダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 財政課
電話番号:042-481-7304・7376
ファクス番号:042-485-0741

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