平成28年度予算概要

2016年4月15日 更新

平成28年度予算概要

市では、基本構想に掲げたまちの将来像「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」の実現に向け、修正基本計画の2年次目として、基本計画における4つの重点プロジェクトを基軸に、各種施策の着実な推進を図るとともに、市民の安全・安心の確保と市民生活支援への継続的な取組などに対処する平成28年度予算を編成しました。

予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)及び市内の各図書館でご覧いただけます。

平成28年度予算は、平成28年第1回調布市議会定例会(平成28年3月24日)での議決により確定しました。

平成28年度予算編成における基本姿勢

  1. 基本計画の4つの重点プロジェクトを基軸とした各施策の着実な推進と、市民の安全安心の確保と市民生活支援への継続的な取組
  2. 「選択と集中」の視点から、事業の優先度や内容、規模、効果の厳しい精査と、あらゆる角度からの財源確保、経費縮減への取組
  3. 財政の健全性を維持するため、複数年次を見据えた、財政構造の改善と財政基盤の強化への取組

平成28年度 会計別予算額

会計別予算額
会計 28年度 対前年度増減額 増減率
一般会計 853億6000万円 3億9000万円 0.5%
特別会計(AからEまでの合計) 479億2855万円 11億  266万円 2.4%
 A国民健康保険事業 246億  749万円 4564万円 0.2%
 B用地 2億5178万円 -6828万円 -21.3%
 C下水道事業 35億1149万円 2億5378万円 7.8%
 D介護保険事業 146億6849万円 7億2172万円 5.2%
 E後期高齢者医療 48億8930万円 1億4980万円 3.2%
一般会計・特別会計合計 1332億8855万円 14億9266万円 1.1%

(注)金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

一般会計歳入・歳出予算の状況

一般会計歳入予算額(単位 百万円、%)
  区分 28年度 27年度 増減額 構成比 増減率
  歳入 85,360 84,970  390  100.0  0.5
5 市税  43,559  43,776 -217  51.0  -0.5
10 地方譲与税  328 310 18  0.4  5.8
15 利子割交付金  110  251  -141  0.1  -56.2
16 配当割交付金  610  510 100  0.7  19.6
17 株式等譲渡所得割交付金  360 310  50  0.4  16.1
18 地方消費税交付金  4,370  3,843 527  5.1  13.7
20 ゴルフ場利用税交付金  8  8 0  0.0  0.0
30 自動車取得税交付金  143  106  37  0.2  34.9
33 地方特例交付金  134  134 0  0.2  0.0
35 地方交付税  60  30 30  0.1  100.0
40 交通安全対策特別交付金 27  27  0  0.0 0.0
45 分担金及び負担金  1,926  1,911 15  2.3  0.8
50 使用料及び手数料  2,452  2,388 64  2.9  2.7
55 国庫支出金  12,549  13,123  -574  14.7  -4.4
60 都支出金  10,676  10,904 -228  12.5  -2.1
65 財産収入  122  139  -17  0.1  -12.1
70 寄附金  0.002  0.002  0  0.0  0.0
75 繰入金  2,095  2,232  -137  2.5 -6.2
80 繰越金  500  500  0  0.6  0.0
85 諸収入  540  610  -70  0.6  -11.5
90 市債  4,792  3,859  933  5.6  24.2

 

一般会計歳出予算額(単位 百万円、%)
  区分 28年度 27年度 増減額 構成比 増減率
  歳出 85,360 84,970 390 100.0 0.5
5 議会費 501 544  -42 0.6 -7.8
10 総務費 8,946 9,040 -94 10.5 -1.0
15 民生費 41,969 40,894 1,074 49.2 2.6
20 衛生費 6,090 5,424 666 7.1 12.3
25 労働費 50 65 -14 0.0 -22.1
30 農業費 99 102 -3 0.1 -3.3
35 商工費 320 304 16 0.4 5.3
40 土木費 10,221 11,855 -1,635 12.0 -13.8
45 消防費 3,228 3,159 69 3.8 2.2
50 教育費 10,222 9,776 446 12.0 4.6
60 公債費 3,613 3,706 -93 4.2 -2.5
65 諸支出金 0.163 0.187 -0.024 0.0 -12.8
90 予備費 100 100 0 0.1 0.0

(注)歳入・歳出予算とも金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

過去10か年の一般会計当初予算の推移

一般会計当初予算の推移
区分 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
予算額 724億
1000
万円
741億
4000
万円
739億
3000
万円
766億
3000
万円
771億
5000
万円
761億
3000
万円
771億
1000
万円
807億
3634
万円
849億
7000
万円
853億
6000
万円
増減率 4.3% 2.4% -0.3% 3.7% 0.7% -1.3% 1.3% 4.7% 5.2% 0.5%

 一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容

平成28年度における一般会計予算総額853億6000万円を人口22万6413人(平成28年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は37万7010円になります。各支出目的別の市民1人当たりの予算額は以下の通りです(予備費などは除きます)。

  • 議会費 2214円
    市議会の活動、運営にかかる経費
  • 総務費 3万9514円
    全般的事務、徴税、住民基本台帳、選挙、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費
  • 民生費 18万5364円
    障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費
  • 衛生費 2万6900円
    各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費
  • 労働費 223円
    高齢者および障害者雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費
  • 農業費 437円
    農業委員会運営、農業振興にかかる経費
  • 商工費 1414円
    市内商工業および地域資源を活用した観光振興にかかる経費
  • 土木費 4万5142円
    道路整備、中心市街地の街づくり、公園整備、住宅対策にかかる経費
  • 消防費 1万4257円
    都への委託消防、消防団運営、防災対策などにかかる経費
  • 教育費 4万5146円
    義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費
  • 公債費 1万5957円
    世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費

 

平成28年度市政経営の概要

平成28年度市政経営の概要をご覧になりたい方は添付資料(PDFファイル)をダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 財政課
電話番号:042-481-7304・7376
ファクス番号:042-485-0741

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