平成29年度予算概要

2017年4月5日 登録

平成29年度予算概要

平成29年度は、基本構想に掲げたまちの将来像「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」の実現に向けた修正基本計画の3年次目に当たります。基本計画における4つの重点プロジェクトを基軸に、各種施策を着実に推進するとともに、市民の安全・安心を確保し、市民生活支援を継続的に支援するための平成29年度予算を編成しました。

予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と市内の各図書館でご覧いただけます。

平成29年度予算は、平成29年第1回調布市議会定例会(平成29年3月22日)での議決により確定しました。

平成29年度予算編成における基本姿勢

  1. 基本計画最終年次に向けて、4つの重点プロジェクトを基軸とした各施策の着実な推進と、市民の安全・安心の確保や市民生活支援への継続的な取組
  2. 「選択と集中」の視点から、事業の優先度や内容、規模、効果の厳しい精査と、あらゆる角度からの歳入確保、経費縮減への取組
  3. 財政の健全性を維持していくため、継続的な財政構造の改善と中長期を見据えた財政基盤強化への取組

平成29年度 会計別予算額

会計別予算額
会計 29年度 対前年度増減額 増減率
一般会計 886億5000万円 32億9000万円 3.9%
特別会計(AからEまでの合計) 480億8701万円 1億5847万円 0.3%
 A国民健康保険事業 250億4374万円 4億3625万円 1.8%
 B用地 2912万円 -2億2266万円 -88.4%
 C下水道事業 33億8788万円 -1億2361万円 -3.5%
 D介護保険事業 147億4359万円 7511万円 0.5%
 E後期高齢者医療 48億8267万円 -662万円 -0.1%
一般会計・特別会計合計 1367億3701万円 34億4847万円 2.6%

(注)金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

一般会計歳入・歳出予算の状況

一般会計歳入予算額(単位 百万円、%)
  区分 29年度 28年度 増減額 構成比 増減率
  歳入 88,650 85,360 3,290 100.0 3.9
5 市税 44,475 43,559 916 50.2 2.1
10 地方譲与税 328 328 0 0.4 0.0
15 利子割交付金 110 110 0 0.1 0.0
16 配当割交付金 440 610 -170 0.5 -27.9
17 株式等譲渡所得割交付金 335 360 -25 0.4 -6.9
18 地方消費税交付金 4,470 4,370 100 5.0 2.3
20 ゴルフ場利用税交付金 8 8 0 0.0 0.0
30 自動車取得税交付金 143 143 0 0.2 0.0
33 地方特例交付金 143 134 9 0.2 6.8
35 地方交付税 62 60 2 0.1 3.3
40 交通安全対策特別交付金 27 27 0 0.0 0.0
45 分担金及び負担金 2,002 1,926 76 2.2 4.0
50 使用料及び手数料 2,400 2,452 -52 2.7 -2.1
55 国庫支出金 14,250 12,549 1,701 16.1 13.6
60 都支出金 12,042 10,676 1,366 13.6 12.8
65 財産収入 126 122 4 0.1 3.0
70 寄附金 0.002 0.002 0 0.0 0.0
75 繰入金 1,824 2,095 -271 2.0 -12.9
80 繰越金 500 500 0 0.6 0.0
85 諸収入 542 540 2 0.6 0.4
90 市債 4,424 4,792 -368 5.0 -7.7
一般会計歳出予算額(単位 百万円、%)
  区分 29年度 28年度 増減額 構成比 増減率
  歳出 88,650 85,360 3,290 100.0 3.9
5 議会費 501 501 -0.3 0.6 -0.1
10 総務費 9,244 8,946 298 10.4 3.3
15 民生費 45,153 41,969 3,184 50.9 7.6
20 衛生費 5,899 6,090 -191 6.7 -3.1
25 労働費 42 50 -8 0.1 -16.1
30 農業費 141 99 42 0.2 42.9
35 商工費 332 320 12 0.4 3.8
40 土木費 10,590 10,221 369 11.9 3.6
45 消防費 2,932 3,228 -296 3.3 -9.2
50 教育費 10,053 10,222 -168 11.3 -1.6
60 公債費 3,661 3,613 48 4.1 1.3
65 諸支出金 0.163 0.163 0 0.0 0.0
90 予備費 100 100 0 0.1 0.0

(注)歳入・歳出予算とも金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

過去10か年の一般会計当初予算の推移

一般会計当初予算の推移
区分 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
予算額 741億
4000
万円
739億
3000
万円
766億
3000
万円
771億
5000
万円
761億
3000
万円
771億
1000
万円
807億
3634
万円
849億
7000
万円
853億
6000
万円
886億
5000
万円
増減率 2.4% -0.3% 3.7% 0.7% -1.3% 1.3% 4.7% 5.2% 0.5% 3.9%

一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容

平成29年度における一般会計予算総額886億5000万円を人口22万9886人(平成29年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は38万5626円になります。各支出目的別の市民1人当たりの予算額は以下の通りです(予備費などは除きます)。

  • 議会費 2179円
    市議会の活動、運営にかかる経費
  • 総務費 4万213円
    全般的事務、徴税、住民基本台帳、選挙、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費
  • 民生費 19万6415円
    障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費
  • 衛生費 2万5660円
    各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費
  • 労働費 184円
    高齢者と障害者雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費
  • 農業費 615円
    農業委員会運営、農業振興にかかる経費
  • 商工費 1446円
    市内商工業と地域資源を活用した観光振興にかかる経費
  • 土木費 4万6066円
    道路整備、中心市街地の街づくり、公園整備、住宅対策にかかる経費
  • 消防費 1万2756円
    都への委託消防、消防団運営、防災対策などにかかる経費
  • 教育費 4万3732円
    義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費
  • 公債費 1万5925円
    世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費

平成29年度市政経営の概要

平成29年度市政経営の概要をご覧になりたい方は添付資料(PDFファイル)をダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 財政課
電話番号:042-481-7304・7376
ファクス番号:042-485-0741

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